|
Objednávka |
2
|
Fa projektová dokumentácia
|
3 900.00 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
TERGO PLUS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
13..03.2023 |
|
Zmluva |
R_03373/2007
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2007 |
IVES Košice |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Mgr. Mária Kráľová |
Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy |
|
31.10.2007 |
|
Zmluva |
|
Dodatok Slovak Telecom strana 3
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Mgr. Mária Kráľová |
Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy |
|
16.05.2013 |
|
Zmluva |
|
Dodatok Slovak Telecom strana 2
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Mgr. Mária Kráľová |
Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy |
|
16.05.2013 |
|
Zmluva |
|
Dodatok Slovak Telecom
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Mgr. Mária Kráľová |
Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy |
|
16.05.2013 |
|
Faktúra |
1023
|
Fa mobil ZŠ
|
9,98 |
s DPH |
k číslu 0911348128
|
|
06.03.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
16.05.2013 |
|
Faktúra |
1024
|
Fa mobil ŠJ
|
11,90 |
s DPH |
k číslu 0903538795
|
|
06.03.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
16.05.2013 |
|
Faktúra |
1025
|
Fa mobil MŠ
|
19,90 |
s DPH |
k číslu 0911298695
|
|
06.03.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
16.05.2013 |
|
Faktúra |
1026
|
Fa telefón
|
22,19 |
s DPH |
TP 0414986
|
|
06.03.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
16.05.2013 |
|
Faktúra |
1027
|
Fa mobil ZŠ O2
|
10,32 |
s DPH |
|
k číslu 0948189007
|
06.03.2013 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy |
|
16.05.2013 |
|
Faktúra |
1031
|
Teplo Dalkia
|
1 980,38 |
s DPH |
|
81/2005
|
11.03.2013 |
DALKIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
21.05.2013 |
|
Faktúra |
1030
|
Fa spotrebný materiál ZŠ
|
85,38 |
s DPH |
9
|
|
11.03.2013 |
MAPOX s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
21.05.2013 |
|
Faktúra |
1029
|
Teplo SPP
|
970,00 |
s DPH |
|
9103933542
|
06.03.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
21.05.2013 |
|
Faktúra |
1028
|
Fa vodné,stočné
|
225,32 |
s DPH |
|
301/245/08P
|
06.03.2013 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
21.05.2013 |
|
Faktúra |
1044
|
Fa tonery ZŠ
|
474,41 |
s DPH |
12
|
|
10.04.2013 |
DD21 s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
22.05.2013 |
|
Faktúra |
1052
|
Fa mobil ŠJ
|
11,90 |
s DPH |
|
k číslu 0903538795
|
06.05.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
22.05.2013 |
|
Faktúra |
1050
|
Fa mobil ZŠ O2
|
9,37 |
s DPH |
|
k číslu 0948189007
|
06.05.2013 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy |
|
22.05.2013 |
|
Faktúra |
1049
|
Fa elektrina
|
2 771,00 |
s DPH |
|
5100299117C
|
29.04.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
22.05.2013 |
|
Faktúra |
1048
|
Fa vodné, stočné
|
152,72 |
s DPH |
|
301/245/08P
|
24.04.2013 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
22.05.2013 |
|
Faktúra |
1047
|
Fa stravovanie SF
|
435,00 |
s DPH |
13
|
|
22.04.2013 |
Katarína Vargová- K.V. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
22.05.2013 |