|
Zmluva |
|
Dodatok Slovak Telecom strana 3
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Mgr. Mária Kráľová |
Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy |
|
16.05.2013 |
|
Faktúra |
2081
|
Fa potraviny ŠJ
|
67,62 |
s DPH |
|
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
|
21.11.2019 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
21.11.2019 |
|
Faktúra |
1237
|
Fa mobil ZŠ
|
29,68 |
s DPH |
|
k mob. číslu 0911348128 (ZŠ)
|
29.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
02.12.2019 |
|
Faktúra |
1236
|
Fa služby IVES
|
155,35 |
s DPH |
|
R_03373/2007
|
28.11.2019 |
IVES Košice |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
28.11.2019 |
|
Faktúra |
2084
|
Fa potraviny ŠJ
|
152,85 |
s DPH |
|
500401
|
28.11.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
28.11.2019 |
|
Faktúra |
2083
|
Fa potraviny ŠJ
|
1 096.36 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci
|
27.11.2019 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
28.11.2019 |
|
Faktúra |
1235
|
Fa stravné 55%
|
987,20 |
s DPH |
|
Dohoda o poskytovaní stravy
|
21.11.2019 |
Základná škola s materskou školou |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
22.11.2019 |
|
Faktúra |
2082
|
Fa potraviny ŠJ
|
447,98 |
s DPH |
|
500401
|
21.11.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
21.11.2019 |
|
Faktúra |
2080
|
Fa potraviny ŠJ
|
30,46 |
s DPH |
|
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny - školské ovocie
|
21.11.2019 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
21.11.2019 |
|
Faktúra |
1239
|
Fa vodné + stočné
|
636,37 |
s DPH |
|
697/245/14P
|
29.11.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
02.12.2019 |
|
Faktúra |
2079
|
Fa potraviny ŠJ
|
841,42 |
s DPH |
|
Dodávateľsko - odberateľská zmluva
|
21.11.2019 |
NICO - Bandžuch Ivan |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
21.11.2019 |
|
Faktúra |
1232
|
Fa mobil MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
k mob. číslu 0911298695 (MŠ)
|
20.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
21.11.2019 |
|
Objednávka |
11
|
Oprava chodby a rekonštrukcia sociálnych zariadení telocvične - práce naviac
|
10 884,80 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
SIMA plus Krompachy, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
27.08.2019 |
|
Faktúra |
2038
|
Fa potraviny ŠJ
|
551,59 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva o dodaní tovaru
|
18.03.2025 |
JUSPA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
19.03.2025 |
21.03.2025 |
|
Faktúra |
1228
|
Fa elektrina
|
387,38 |
s DPH |
|
24ZVS0000051067I
|
14.11.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
19.11.2019 |
|
Faktúra |
1227
|
Fa správa servera
|
276,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb "Správa IT"
|
14.11.2019 |
Avalon IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
19.11.2019 |
|
Faktúra |
2039
|
Fa potraviny ŠJ
|
1 195,89 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
|
18.03.2025 |
NICO - Bandžuch Ivan |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
19.03.2025 |
21.03.2025 |
|
Faktúra |
1238
|
Fa mobil ŠJ
|
9,98 |
s DPH |
|
k mob. číslu 0903538795 (ŠJ)
|
29.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
02.12.2019 |
|
Faktúra |
1241
|
Fa spotrebný materiál
|
698,41 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke hygienických a čistiacich prostriedkov
|
02.12.2019 |
Blaro s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
03.12.2019 |
|
Faktúra |
2078
|
Fa potraviny ŠJ
|
2 571,50 |
s DPH |
|
Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach
|
07.11.2019 |
MILK-AGRO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
12.11.2019 |