|
Zmluva |
|
Dodatok Slovak Telecom strana 3
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Mgr. Mária Kráľová |
Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy |
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1290
|
Fa elektrina
|
417,36 |
s DPH |
|
24ZVS0000051067I
|
11.12.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2078
|
Fa potraviny ŠJ
|
13,28 |
s DPH |
|
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny - školské ovocie
|
06.12.2018 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1217
|
Fa materiál pre IT
|
135,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb "Správa IT"
|
09.11.2023 |
Avalon IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
09.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1216
|
Fa materiál pre IT
|
582,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb "Správa IT"
|
09.11.2023 |
Avalon IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
09.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1214
|
Fa telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
2028720410
|
08.11.2023 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1213
|
Fa výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1281
|
Fa mobil ZŠ O2
|
9,42 |
s DPH |
|
k mob. číslu 0948189007
|
06.12.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1282
|
Fa telefón + internet
|
70,97 |
s DPH |
|
2028720410
|
06.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1283
|
Fa správa IT + práce nad rámec zmluvy
|
487,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb "Správa IT"
|
07.12.2018 |
Avalon IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1284
|
Fa odvoz odpadov zo ŠJ
|
19,78 |
s DPH |
|
14/2014 - ZSS
|
07.12.2018 |
Ekover s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1212
|
Fa za elektrinu
|
1 751.45 |
s DPH |
|
24ZVS0000051067I
|
08.11.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1211
|
Fa za elektrinu
|
1 094,64 |
s DPH |
|
24ZVS0000051067I
|
08.11.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1288
|
Fa upratovacie vozíky
|
241,20 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke hygienických a čistiacich prostriedkov
|
11.12.2018 |
Blaro s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2142
|
Fa potraviny ŠJ
|
1 324,18 |
s DPH |
|
Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach
|
06.11.2023 |
MILK-AGRO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
07.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1289
|
Fa elektrina
|
773,46 |
s DPH |
|
24ZVS0000051067I
|
11.12.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2141
|
Fa potraviny ŠJ
|
436,93 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva o dodaní tovaru
|
06.11.2023 |
JUSPA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
07.11.2023 |
08.11.2023 |
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
PaedDr. Eva Mrázová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1210
|
Fa spotrebný hygienický a čistiaci materiál
|
1 463,21 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke hygienických a čistiacich prostriedkov
|
06.11.2023 |
Blaro s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1207
|
Fa teplo SPP
|
1 717.00 |
s DPH |
|
9103933542
|
02.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
02.11.2023 |
08.11.2023 |