|
Zmluva |
R_03373/2007
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2007 |
IVES Košice |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Mgr. Mária Kráľová |
Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy |
|
31.10.2007 |
|
Zmluva |
VK/08/11/010
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2008 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Mgr. Mária Kráľová |
Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy |
|
26.01.2017 |
|
Objednávka |
9
|
spotrebný materiál
|
85,38 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
MAPOX s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy |
|
29.05.2013 |
|
Faktúra |
1029
|
Teplo SPP
|
970,00 |
s DPH |
|
9103933542
|
06.03.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
21.05.2013 |
|
Faktúra |
1023
|
Fa mobil ZŠ
|
9,98 |
s DPH |
k číslu 0911348128
|
|
06.03.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
16.05.2013 |
|
Faktúra |
1024
|
Fa mobil ŠJ
|
11,90 |
s DPH |
k číslu 0903538795
|
|
06.03.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
16.05.2013 |
|
Faktúra |
1025
|
Fa mobil MŠ
|
19,90 |
s DPH |
k číslu 0911298695
|
|
06.03.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
16.05.2013 |
|
Faktúra |
1026
|
Fa telefón
|
22,19 |
s DPH |
TP 0414986
|
|
06.03.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
16.05.2013 |
|
Faktúra |
1027
|
Fa mobil ZŠ O2
|
10,32 |
s DPH |
|
k číslu 0948189007
|
06.03.2013 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy |
|
16.05.2013 |
|
Faktúra |
1028
|
Fa vodné,stočné
|
225,32 |
s DPH |
|
301/245/08P
|
06.03.2013 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
21.05.2013 |
|
Faktúra |
1031
|
Teplo Dalkia
|
1 980,38 |
s DPH |
|
81/2005
|
11.03.2013 |
DALKIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
21.05.2013 |
|
Objednávka |
10
|
spotrebný materiál
|
424,84 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
SIGMA plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy |
|
29.05.2013 |
|
Faktúra |
1030
|
Fa spotrebný materiál ZŠ
|
85,38 |
s DPH |
9
|
|
11.03.2013 |
MAPOX s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
21.05.2013 |
|
Faktúra |
1032
|
Fa mobil MŠ
|
25,79 |
s DPH |
k číslu 0911298695
|
|
19.03.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
22.05.2013 |
|
Faktúra |
1033
|
Fa spotrebný materiál ZŠ
|
424,84 |
s DPH |
10
|
|
20.03.2013 |
SIGMA plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
22.05.2013 |
|
Faktúra |
1034
|
Fa časopis škola
|
22,00 |
s DPH |
5
|
|
22.03.2013 |
JurisDat-M.Medlen Redakcia Škola - Mel |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
22.05.2013 |
|
Faktúra |
1035
|
Fa služby technika
|
105,00 |
s DPH |
|
mandátna zmluva
|
26.03.2013 |
Mgr. Ambróz Koňak |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
22.05.2013 |
|
Faktúra |
1036
|
Fa vodné, stočné
|
172,75 |
s DPH |
|
301/245/08P
|
26.03.2013 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
22.05.2013 |
|
Objednávka |
12
|
tonery ZŠ
|
474,41 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
DD21 s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy |
|
29.05.2013 |
|
Objednávka |
11
|
divadelné predstavenie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
DIVADLO NEON |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy |
|
29.05.2013 |