Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2127 Fa potraviny ŠJ 436,94 s DPH Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach 08.10.2024 MILK-AGRO s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 08.10.2024 14.10.2024
Faktúra 2126 Fa potraviny ŠJ 1 906,92 s DPH Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach 08.10.2024 MILK-AGRO s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 08.10.2024 14.10.2024
Faktúra 1193 Fa monitoring prevádzky GAHP 22,68 s DPH objednané cez internet 07.10.2024 Kubero s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 07.10.2024 07.10.2024
Faktúra 1197 Fa správa servera 313,20 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb "Správa IT" 07.10.2024 Avalon IT, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 08.10.2024 14.10.2024
Faktúra 1196 Fa za elektrinu 1 189,48 s DPH 24ZVS0000051067I 07.10.2024 Východoslovenská energetika, a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 07.10.2024 07.10.2024
Faktúra 1195 Fa za elektrinu 423,19 s DPH 24ZVS0000051067I 07.10.2024 Východoslovenská energetika, a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 07.10.2024 07.10.2024
Faktúra 1194 Fa služby BOZP a TPO 150,00 s DPH objednané telefonicky 07.10.2024 HiXAR s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 07.10.2024 07.10.2024
Faktúra 1191 Fa verejná správa Slovenskej republiky 228,00 s DPH objednané cez internet 04.10.2024 Poradca podnikateľa s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 25.09.2024 07.10.2024
Faktúra 1190 Zber, vývoz a zneškodnenie zbernej nádoby 35,46 s DPH 14/2014 - ZSS 04.10.2024 Ekover, s. r. o. ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 07.10.2024 07.10.2024
Faktúra 1192 Fa lopty na volejbal 90,00 s DPH objednané cez internet 04.10.2024 DECATHLON SK, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 07.10.2024
Faktúra 2125 FA potraviny ŠJ 561,94 s DPH Rámcová kúpna zmluva 04.10.2024 AG FOODS SK, s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 07.10.2024 07.10.2024
Faktúra 2120 Fa potraviny ŠJ 333,23 s DPH Rámcová kúpna zmluva o dodaní tovaru 03.10.2024 JUSPA, s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 04.10.2024 07.10.2024
Faktúra 1182 Fa výkon zodpovednej osoby 54,00 s DPH ZO/2023A9438-1 03.10.2024 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 04.10.2024 07.10.2024
Faktúra 1183 Fa teplo SPP 1 717.00 s DPH 9103933542 03.10.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 04.10.2024 07.10.2024
Faktúra 1184 Fa revízia telocvičného náradia a detského ihriska 150,00 s DPH objednané telefonicky 03.10.2024 UHAS s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 04.10.2024 07.10.2024
Faktúra 1185 Fa plachta Šj 41,00 s DPH objednané cez internet 03.10.2024 EMI EU s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 04.10.2024 07.10.2024
Faktúra 1187 Fa hasiace prístroje 320,40 s DPH objednané telefonicky 03.10.2024 ČERNICKý - PBS s.r.o. ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 04.10.2024 07.10.2024
Faktúra 1186 Fa revízia hasiacich prístrojov 342,00 s DPH objednané telefonicky 03.10.2024 Ing. Patrik Černický ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 04.10.2024 07.10.2024
Faktúra 2121 FA potraviny ŠJ 862,70 s DPH 500401 03.10.2024 Bidfood Slovakia, s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 04.10.2024 07.10.2024
Faktúra 2122 Fa potraviny ŠJ 280,50 s DPH Rámcová kúpna zmluva 03.10.2024 INMEDIA spol. s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany Alena Kaľavská RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy 04.10.2024 07.10.2024
zobrazené záznamy: 441-460/6045