|
Faktúra |
1257
|
Zber, vývoz a zneškodnenie zbernej nádoby
|
35,46 |
s DPH |
|
14/2014 - ZSS
|
10.12.2024 |
Ekover, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
10.12.2024 |
13.12.2024 |
|
Faktúra |
1256
|
Fa odborná prehliadka tlakové nádoby
|
464,40 |
s DPH |
objednané telefonicky
|
|
10.12.2024 |
BEZT SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
10.12.2024 |
13.12.2024 |
|
Faktúra |
1254
|
Fa služby BOZP a TPO
|
150,00 |
s DPH |
objednané telefonicky
|
|
10.12.2024 |
HiXAR s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
10.12.2024 |
13.12.2024 |
|
Faktúra |
1253
|
FA mobilné služby
|
112,75 |
s DPH |
|
A23215833
|
10.12.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
10.12.2024 |
13.12.2024 |
|
Faktúra |
1251
|
Fa kancelársky papier
|
456,00 |
s DPH |
objednané telefonicky
|
|
09.12.2024 |
DD21 s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
09.12.2024 |
13.12.2024 |
|
Faktúra |
1250
|
Fa za elektrinu
|
1 065,58 |
s DPH |
|
24ZVS0000051067I
|
09.12.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
09.12.2024 |
13.12.2024 |
|
Faktúra |
1249
|
Fa za elektrinu
|
827,29 |
s DPH |
|
24ZVS0000051067I
|
09.12.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
09.12.2024 |
13.12.2024 |
|
Faktúra |
1252
|
FA vodné + stočné
|
449,39 |
s DPH |
|
697/245/14P9
|
09.12.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
09.12.2024 |
13.12.2024 |
|
Faktúra |
2160
|
FA potraviny ŠJ
|
440,16 |
s DPH |
|
500401
|
09.12.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
09.12.2024 |
13.12.2024 |
|
Faktúra |
2159
|
Fa potraviny ŠJ
|
389,35 |
s DPH |
|
Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach
|
09.12.2024 |
MILK-AGRO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
09.12.2024 |
13.12.2024 |
|
Faktúra |
1244
|
Fa Mikuláš
|
325,78 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva o dodaní tovaru
|
06.12.2024 |
JUSPA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
Faktúra |
2156
|
Fa potraviny ŠJ
|
674,83 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
06.12.2024 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
Faktúra |
2158
|
Fa potraviny ŠJ
|
1 987,16 |
s DPH |
|
Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach
|
06.12.2024 |
MILK-AGRO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
Faktúra |
1243
|
Fa inštalácia tlačiarne
|
59,81 |
s DPH |
objednané telefonicky
|
|
06.12.2024 |
DD21 s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
Faktúra |
2157
|
Fa potraviny ŠJ
|
910,73 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva o dodaní tovaru
|
06.12.2024 |
JUSPA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
Faktúra |
1245
|
Fa revízia plyn
|
192,80 |
s DPH |
objednané telefonicky
|
|
06.12.2024 |
REVÍZIE a SERVIS PLYN Dušan Slaninka |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
Faktúra |
1246
|
Fa revízia plyn
|
136,74 |
s DPH |
objednané telefonicky
|
|
06.12.2024 |
REVÍZIE a SERVIS PLYN Dušan Slaninka |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
Faktúra |
1247
|
Fa revízia plyn
|
580,73 |
s DPH |
objednané telefonicky
|
|
06.12.2024 |
REVÍZIE a SERVIS PLYN Dušan Slaninka |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
Faktúra |
1248
|
Fa revízia plyn
|
82,68 |
s DPH |
objednané telefonicky
|
|
06.12.2024 |
REVÍZIE a SERVIS PLYN Dušan Slaninka |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
06.12.2024 |
09.12.2024 |
|
Faktúra |
1241
|
Fa učebné pomôcky pre ŠKD
|
75,57 |
s DPH |
objednané cez internet
|
|
04.12.2024 |
Famico, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
04.12.2024 |
09.12.2024 |