|
|
Faktúra |
2001
|
FA potraviny ŠJ
|
1 189,55 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
09.01.2026 |
ASTERA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Ing. Aneta Valková |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
09.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1005
|
Fa EduPage eGovemment modul
|
250,00 |
s DPH |
objednané elektronicky
|
|
09.01.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Ing. Aneta Valková |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
15.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1006
|
FA mobilné služby
|
130,75 |
s DPH |
|
A23215418
|
09.01.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Ing. Aneta Valková |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
15.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2002
|
Fa potraviny ŠJ
|
965,56 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva o dodaní tovaru
|
09.01.2026 |
JUSPA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Ing. Aneta Valková |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
09.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1266
|
Fa zber a vývoz kuchynského odpadu
|
25,83 |
s DPH |
|
SZ2025/KE1003
|
08.01.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Ing. Aneta Valková |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
08.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1269
|
Fa za elektrinu
|
873,04 |
s DPH |
|
24ZVS0000051067I
|
08.01.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Ing. Aneta Valková |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
08.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1268
|
Fa za elektrinu
|
1 037,95 |
s DPH |
|
24ZVS0000051067I
|
08.01.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Ing. Aneta Valková |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
08.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1001
|
Fa výkon zodpovednej osoby
|
55,35 |
s DPH |
|
ZO/2023A9438-1
|
08.01.2026 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Ing. Aneta Valková |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
09.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1267
|
FA vodné + stočné
|
402,87 |
s DPH |
|
697/245/14P9
|
07.01.2026 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Ing. Aneta Valková |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
08.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2160
|
Fa potraviny ŠJ
|
231,75 |
s DPH |
|
Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach
|
05.01.2026 |
MILK-AGRO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Ing. Aneta Valková |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
08.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1270
|
Fa stravné zamestnancov ZŠ s MŠ
|
1 209.12 |
s DPH |
|
Dohoda o poskytovaní stravy
|
05.01.2026 |
ZŠ s MŠ - školská jedáleň |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Ing. Aneta Valková |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
08.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1002
|
Fa prenájom zariadenia
|
70,11 |
s DPH |
|
18/2024
|
05.01.2026 |
DD21 s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Ing. Aneta Valková |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
09.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1265
|
Fa nábytok ZŠ
|
1 634,67 |
s DPH |
objednané cez internet
|
|
29.12.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Ing. Aneta Valková |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
29.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1264
|
Fa prenájom zariadenia
|
146,12 |
s DPH |
|
18/2024
|
29.12.2025 |
DD21 s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Ing. Aneta Valková |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
29.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1263
|
Fa monitoring prevádzky GAHP
|
69,74 |
s DPH |
|
Servisná zmluva a monitoring
|
29.12.2025 |
Kubero s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Ing. Aneta Valková |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
29.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2159
|
Fa potraviny ŠJ
|
81,66 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
|
29.12.2025 |
NICO - Bandžuch Ivan |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Ing. Aneta Valková |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
29.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1259
|
Fa balenie stravy ŠJ
|
490,03 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke hygienických a čistiacich prostriedkov
|
19.12.2025 |
Blaro s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Ing. Aneta Valková |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1262
|
Fa servisné práce
|
500,00 |
s DPH |
objednané telefonicky
|
|
19.12.2025 |
Kiart s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Ing. Aneta Valková |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1261
|
Fa konfigurácia servera
|
500,00 |
s DPH |
objednané telefonicky
|
|
19.12.2025 |
Kiart s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Ing. Aneta Valková |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1260
|
Fa záložný zdroj
|
218,94 |
s DPH |
objednané telefonicky
|
|
19.12.2025 |
IP-tech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Ing. Aneta Valková |
RNDr. Stanislava Hricková, riaditeľka školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |