|
Faktúra |
1170
|
Fa rekonštr. fasáda
|
46 300,00 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
06.12.2013 |
BD Plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
17.12.2013 |
|
Faktúra |
1204
|
Rekonštr.fasáda MVD
|
2 330,41 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
27.12.2013 |
BD Plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
08.01.2014 |
|
Faktúra |
1152
|
Fa rekonštrukcia strechy
|
15 382.36 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
08.11.2013 |
BD Plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
20.11.2013 |
|
Faktúra |
1254
|
Fa stolička do ŠJ
|
81,99 |
s DPH |
|
objednané v predajni
|
26.11.2018 |
Kika Nábytok Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
28.11.2018 |
|
Faktúra |
1163
|
Fa služby technika
|
105,00 |
s DPH |
|
mandátna zmluva
|
27.11.2013 |
Mgr. Ambróz Koňak |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
03.12.2013 |
|
Faktúra |
1035
|
Fa služby technika
|
105,00 |
s DPH |
|
mandátna zmluva
|
26.03.2013 |
Mgr. Ambróz Koňak |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
22.05.2013 |
|
Faktúra |
1077
|
Fa služby technika
|
105,00 |
s DPH |
|
mandátna zmluva
|
26.06.2013 |
Mgr. Ambróz Koňak |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
09.07.2013 |
|
Faktúra |
1129
|
Fa služby technika
|
105,00 |
s DPH |
|
mandátna zmluva
|
01.10.2013 |
Mgr. Ambróz Koňak |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
07.10.2013 |
|
Faktúra |
1083
|
Fa mobil ZŠ O2
|
5,20 |
s DPH |
|
k číslu 0948189007
|
08.07.2013 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
PaedDr. Eva Mrázová, riaditeľka školy |
|
15.07.2013 |
|
Faktúra |
1050
|
Fa mobil ZŠ O2
|
9,37 |
s DPH |
|
k číslu 0948189007
|
06.05.2013 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy |
|
22.05.2013 |
|
Faktúra |
1068
|
Fa mobil ZŠ O2
|
7,36 |
s DPH |
|
k číslu 0948189007
|
06.06.2013 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy |
|
13.06.2013 |
|
Faktúra |
1027
|
Fa mobil ZŠ O2
|
10,32 |
s DPH |
|
k číslu 0948189007
|
06.03.2013 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy |
|
16.05.2013 |
|
Faktúra |
1042
|
Fa mobil ZŠ O2
|
6,49 |
s DPH |
|
k číslu 0948189007
|
05.04.2013 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
Alena Kaľavská |
Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka školy |
|
22.05.2013 |
|
Faktúra |
1066
|
Fa mobil telefón ZŠ
|
10,09 |
s DPH |
|
k číslu 0911348128
|
29.05.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
06.06.2013 |
|
Faktúra |
1039
|
Fa mobil ZŠ
|
21,19 |
s DPH |
|
k číslu 0911348128
|
04.04.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
22.05.2013 |
|
Faktúra |
1051
|
Fa mobil ZŠ
|
9,98 |
s DPH |
|
k číslu 0911348128
|
06.05.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
22.05.2013 |
|
Faktúra |
1080
|
Fa mobil telefón ZŠ
|
9,98 |
s DPH |
|
k číslu 0911348128
|
01.07.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
09.07.2013 |
|
Faktúra |
1160
|
Fa mobil MŠ
|
17,99 |
s DPH |
|
k číslu 0911298695
|
22.11.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
03.12.2013 |
|
Faktúra |
1046
|
Fa mobil MŠ
|
14,12 |
s DPH |
|
k číslu 0911298695
|
22.04.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
22.05.2013 |
|
Faktúra |
1052
|
Fa mobil ŠJ
|
11,90 |
s DPH |
|
k číslu 0903538795
|
06.05.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Školská 20 Margecany |
|
|
|
22.05.2013 |